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五原县市场监督管理局2019年部门预算公开报告
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发布时间:2019-01-31 10:51    编辑:市场局    浏览次数:     【字体:

 

五原县市场监督管理局2019年部门预算公开报告

 

 

                                                        2019年 1月 17 日

 

 

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2019年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表


 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

五原县市场监督管理局是五原县人民政府主管进行市场监督管理的综合部门。

(二)部门主要职责

五原县市场监督管理局主要职能是:执行贯彻国家、自治区和上级机关关于市场监督管理工作的方针、政策、法规和规章制度。组织管理工商企业和从事经营活动的单位、个人的登记注册,依法核定注册单位名称,审定、批准、颁发有关证照,对其登记注册事项及经营活动进行监督管理。依法组织监督管理市场竞争行为,查处垄断、不正当竞争、流通领域的走私贩私行为,打击传销和变相传销等经济违法行为。依法组织监督市场交易行为,组织监督流通领域商品质量,组织查处假冒伪劣商品行为,受理消费者申拆,组织查处侵犯消费者权益案件,保护经营者、消费者合法权益。查处商标侵权行为,保护注册商标专用权,监督管理商标的使用和印制。组织管理广告审批发布和广告经营活动,指导广告审查机构 的工作。组织管理个体工商户、个人合伙、私营独资和私营企业的经营行为。指导所属个体私营企业协会、消费者权益保护协会的工作。负责产品质量监督工作。统一管理标准化工作,统一管理计量工作。负责宣传贯彻各项计量标准,积极推进质量认证工作。负责锅炉、压力容器、压力管道、电梯等。承担食品、食品相关产品生产加工环节的质量安全监督管理责任,组织实施相关生产许可、强制检验等食品安全市场准入制度,组织查处食品及相关产品生产和加工的质量违法行为。负责实施和监督食品药品行政许可。负责监督实施国家药典等药品和医疗器械标准入分类管理制度。负责制定食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施,组织查处重大违法行为。规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法机制。监督实施问题产品召回和处置制度。负责食品药品安全事故应急体系建设、组织、导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作。负责开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作,推进诚信体系建设。承担县食品安全委员会的日常工作,承办县委县政府及县食品安全委员会交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

根据以上职责,五原县市场监督管理局内设17个机构,分别为办公室、人教股、法制办、商广股、公平消保股、市管股、注册股、12315指挥中心、消费者协会、食品综合协调股、食品经营股、食品生产股、流动餐车监管股、基础指导股、药械监管股、综合业务股、执法稽查股及8个基层监督管理所。

截至2019年初,我局核定的编制数185人,在职人数185人,遗属4人。

 

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1823.19万元,比2018年预算减少463.72万元,下降20.28%,减少主要是由于本年度退休人员98人的工资由社保局统一发放,本单位不需对这部分资金进行预算。

支出预算1823.19万元,比2018年预算减少463.72万元,下降20.28%,减少主要是由于本年度退休人员98人的工资由社保局统一发放。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入1823.19万元,其中:专项经费40万元,人员经费1498.99万元,公用经费284.2万元。

(二)部门预算支出情况说明

2019年市场监督管理局支出预算数1823.19万元,包括:人员经费支出1498.99万元,占82.22%。专项经费支出40万元,占2.19%。公用经费和业务费支出284.2万元,占15.59%。

2019年公共预算财政支出1823.19万元,其中基本支出1783.19万元,主要用于工资福利支出、对家庭和个人补助支出和公用支出。专项支出40万元,主要用于药品抽检、食品安全监管检查经费。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1823.19万元,包括:一般公共预算财政拨款1823.19万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类 0 万元,比上年预算数增加 0 万元。

2、社会保障和就业类 0.76万元,比上年预算数减少453.15  万元。主要用退休人员煤补支出

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款  0 万元,比上年预算数增加 0 万元,增长 0 %。

我单位无政府性基金财政拨款预算(无政府性基金财政拨款需注明此项说明)

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算67万元,比上年预算减少2万元,下降2.9%;本年预算比上年执行数减少2万元,下降2.9%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)   0万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数增加(减少)  万元,增长(下降)0%。增加(减少)主要是由于……。

2、公务接待费3万元,比上年预算数减少2万元,下降40%,本年预算比上年执行数减少2万元,下降40%。

3、公务用车购置及运行维护费64万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中,公务用车购置 0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费64万元,本年预算比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。与上年持平。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年,我厅机关运行经费财政拨款预算 284.2万元,比上年减少7.4万元,下降2.54%主要原因是我局本着厉行节约的原则,严格执行八项规定,节约各项费用

二、政府采购预算情况说明

2019年市场监督管理局政府采购未作安排。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末,共有车辆16辆, 其中:执法车辆16辆。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2019年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算40万元,占全部项目支出预算的100%。

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:郭金花        联系电话:15847886636

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开8张表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。
2019年市场局绩效目标申报表.zip
2019年部门预算公开表_2019-02-18.xls


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